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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、銷售微波爐500臺,單價(jià)每臺500元,銷售額250000元,開具專票,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣,對方與7日后付款,于是在結(jié)算時(shí),給于商場5%的現(xiàn)金折扣。 2、8日,從事倉儲服務(wù),開具普通發(fā)票,注明倉儲收入8000元。 3、9日,撥付2臺微波爐給本單位職工適用,單價(jià)每臺成本400元,成本利潤率10%,未開具發(fā)票。 4、10日,沒收逾期未收回的包裝物押金6萬元,確例題23 5、11日,購進(jìn)原材料、零部件一批,并取得專票,價(jià)款2萬,支付運(yùn)費(fèi)合計(jì)3300元,開具專票。貨款未付,運(yùn)費(fèi)已付,貨物已運(yùn)達(dá)并入庫。 6、12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專票注明金額為100000元,稅額為13000元,物資尚未入庫。 7、13日,從小規(guī)模納稅人購進(jìn)零部件1萬元,取得對方開具的電子普通發(fā)票,已入庫款支付。 8、15日,從一般納稅人處購進(jìn)零部件6萬元,取得對方開具的普票,材料已入庫款項(xiàng)已付 9、16日,以舊換新,共收取現(xiàn)金4.8萬,其中已扣除舊貨1萬,開具普票。 10、購置電腦一批,取得專票,注明價(jià)款2萬,款項(xiàng)已付。

84785034| 提問時(shí)間:2024 06/21 09:59
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
以下是該企業(yè) 2019 年 5 月各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄: 1.?銷售微波爐: 借:應(yīng)收賬款 282500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 250000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)32500 收到貨款及折扣: 借:銀行存款 268375 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12500 貸:應(yīng)收賬款 282500 2.?倉儲服務(wù): 借:銀行存款 8000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 7475.73 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)524.27 3.?撥付給職工微波爐: 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 936 貸:庫存商品 800 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)136 4.?沒收包裝物押金: 借:其他應(yīng)付款 60000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6902.65 5.?購進(jìn)原材料等: 借:原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600 貸:應(yīng)付賬款 22600 借:原材料 3000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)270 貸:銀行存款 3270 6.?購進(jìn)冰箱配件: 借:在途物資 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000 貸:銀行存款 113000 7.?購進(jìn)零部件: 借:原材料 10000 貸:銀行存款 10000 8.?購進(jìn)零部件: 借:原材料 60000 貸:銀行存款 60000 9.?以舊換新: 借:庫存現(xiàn)金 48000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 42477.88 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5522.12 10.?購置電腦: 借:固定資產(chǎn) 20000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600 貸:銀行存款 22600
2024 06/21 10:02
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