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你好老師,我公司是一般納稅人,之前多開的發(fā)票退回來了,我應該怎么做? 比如退回1090 借:應收賬款 -1090 貸:主營業(yè)務收入-1000 應交稅費——銷項-90 借:主營業(yè)務成本-900 貸:工程施工 -900 之前產(chǎn)生的銷項稅吧已經(jīng)用預交的增值稅抵扣了,增值稅我還用額外做分錄么?

84785001| 提問時間:06/08 09:53
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA
退回來了是什么意思,你這個要紅沖發(fā)票哈,對應銷項也就減少了。
06/08 09:54
84785001
06/08 10:02
就是項目結算的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開多了,然后就把多開的差額紅沖了
余倩老師
06/08 10:06
那你做賬是對的哈,銷項稅額在下個月申報的時候直接減去負數(shù)銷項后申報即可。
84785001
06/08 10:20
就是關于稅款無需單獨做分錄了唄
84785001
06/08 10:21
老師我公司購入的二手車,開具的二手車發(fā)票,我直接全額計入固定資產(chǎn)的原值就行唄
余倩老師
06/08 10:23
是的,按你上面的做紅字銷項即可。
余倩老師
06/08 10:24
如果是從二手車公司購入的,按照發(fā)票上的原值,如果有相關稅費(比如手續(xù)費)一起計入固定資產(chǎn)原值。
84785001
06/08 11:23
老師,我退的票是1090,但是之前開的是3270,我分錄直接只做退的部分就行唄?之前結轉3270的成本不需要全沖銷吧
余倩老師
06/08 11:28
是的,只做紅沖部分的就行了。
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