問題已解決
開了內(nèi)銷發(fā)票,做賬 借 應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后怎么計提增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
你貸方已經(jīng)是計提了,就不需要重復(fù)計提的
2023 12/22 09:27
84784953
2023 12/22 09:29
等下 我打錯了
我寫的是
借 應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這樣也已經(jīng)計提了嗎
王超老師
2023 12/22 09:29
是的,這樣就已經(jīng)是計提了
閱讀 340