問題已解決

老師,我我在5月有異地預(yù)繳建筑服務(wù)的預(yù)繳稅額869元,在填報(bào)增值稅報(bào)表中的附表四,要把這個(gè)稅額填在本期發(fā)生額里,是嗎?

84784982| 提問時(shí)間:06/06 16:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 填寫在本期發(fā)生額那里
06/06 16:55
84784982
06/06 16:58
確認(rèn)下,是填稅款?
84784982
06/06 17:00
如果之前異地預(yù)繳的稅款,都沒有填報(bào)過,現(xiàn)在我金額是知道了,怎么補(bǔ)呢?還是可以去異地稅局申請(qǐng)退呢?
樸老師
06/06 17:00
同學(xué)你好 這個(gè)就是稅額
84784982
06/06 17:10
這個(gè)稅額,是增值稅加上附加稅???還是要撇開附加稅呢?
樸老師
06/06 17:14
這個(gè)就是增值稅 這是增值稅申報(bào)表
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