問題已解決
我們公司上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,客戶這邊紅沖了,上個(gè)月對(duì)應(yīng)的印花稅也繳納了,這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,客戶重新開了發(fā)票,那印花稅還需要重新繳納嗎
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速問速答同學(xué)你好
這個(gè)不需要的
06/04 15:31
84785021
06/04 15:34
重新開的票比之前多了幾萬,也不需要交印花稅嗎
樸老師
06/04 15:37
同學(xué)你好
多開的那部分要交稅
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