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增值稅上月有未交,本月只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng),請問怎么處理

84784996| 提問時(shí)間:06/01 00:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好本月抵減可以的
06/01 02:17
暖暖老師
06/01 05:53
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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