問(wèn)題已解決

老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬(wàn) 貸 以前年度損益 9.32萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬(wàn) 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬(wàn)增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬(wàn). 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬(wàn), 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬(wàn) 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬(wàn),這個(gè)需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬(wàn)

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:05/30 09:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;這個(gè)不用調(diào)整的; 你正常有一個(gè)納稅調(diào)整補(bǔ)稅的欄次 寫著就行
05/30 09:35
84784949
05/30 10:42
可是納稅調(diào)整補(bǔ)稅的欄次里面沒有金額,去大廳申報(bào)的,沒有錄入金額
meizi老師
05/30 11:03
讓稅務(wù)局給你看看數(shù)據(jù)。看是不是取數(shù)據(jù)不對(duì)
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