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當(dāng)月收到款未開發(fā)票做了收入,隔月開具發(fā)票,怎么處理?

84784973| 提問時間:05/27 09:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!那個你開發(fā)票的時候正常做分錄, 然后做無票收入的負(fù)數(shù)。
05/27 09:20
84784973
05/27 09:21
老師:能具體一點嗎?腦子愚鈍
宋生老師
05/27 09:22
你好!1月做了無票收入正數(shù) 2月開了發(fā)票,正常做收入 2月同時走無票收入的負(fù)數(shù),沖減1月的
84784973
05/27 09:25
老師:如果中間隔了2個月以上,也是這樣操作嗎?
宋生老師
05/27 09:25
你好,是的,操作方式都一樣。
84784973
05/27 09:26
好的,謝謝
宋生老師
05/27 09:28
你好,不用客氣的人。
84784973
05/27 09:28
老師:在嗎
宋生老師
05/27 09:32
你好!您有什么問題嗎
84784973
05/27 09:32
還想能具體點嗎?例如1月做了無票收入10000,借:銀行10600,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,貸:應(yīng)交稅費~增值稅600,跨月開票時怎么做分錄
宋生老師
05/27 09:35
你好,憑證都是一模一樣的,只是一個是正數(shù),一個負(fù)數(shù)而已。
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