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當(dāng)月貨物已發(fā),貨款已收到,我們未開發(fā)票,次月開具發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理

84785027| 提問時間:2021 10/30 14:08
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,貨款借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,發(fā)貨借:發(fā)出商品,貸:庫存商品。次月開了發(fā)票,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品。
2021 10/30 14:10
84785027
2021 10/30 14:10
就是說成本必須和收入做在同一個月?
王雁鳴老師
2021 10/30 14:11
同學(xué)你好,是的,最好這樣處理。
84785027
2021 10/30 14:46
老師那我當(dāng)月開票未收款未發(fā)貨的怎么做
84785027
2021 10/30 14:46
當(dāng)月要是確認收入了,成本也沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊
王雁鳴老師
2021 10/30 14:52
同學(xué)你好,當(dāng)月開票未收款,未發(fā)貨的,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。
84785027
2021 10/30 14:57
這個是我們沒開銷項票,但是原材料已經(jīng)收到進項了,就是您剛才說收入和成本同月發(fā)生
84785027
2021 10/30 14:58
我們賣的這批貨,當(dāng)月給對方開票了,但是對方未付款我們也沒發(fā)貨,正常是要確認收入,然后我們工廠生產(chǎn)這批產(chǎn)品的成本不也應(yīng)該這個月結(jié)轉(zhuǎn)么?
王雁鳴老師
2021 10/30 15:00
同學(xué)你好,是的,因為沒發(fā)貨,所以成本也不能結(jié)轉(zhuǎn),只能暫估成本處理了。
84785027
2021 10/30 15:01
那下個月發(fā)貨怎么處理呢
王雁鳴老師
2021 10/30 15:04
同這你好,下月發(fā)貨時,先做借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:產(chǎn)成品,再做借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負數(shù)。
84785027
2021 10/30 15:25
為什么下個月做完后還沖掉
84785027
2021 10/30 15:27
老師,那成本還是沒和銷售收入在同一個月啊
王雁鳴老師
2021 10/30 15:36
同學(xué)你好,真正的發(fā)貨成本做進去,暫估的成本,就要沖回去的。銷售當(dāng)月斬估的成本,就算與銷售在一個月了。
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