問題已解決
老師,接個爛賬,庫存和財務(wù)系統(tǒng)都沒跟上,整理流水出來,欠供貨商100多萬,賬面欠200多萬(所了解原因是上庫存系統(tǒng)前的庫存,盤庫時分不清的全部又入了一邊,)系統(tǒng)起初沒庫存,財務(wù)更無從查起,老板讓給平了,這樣要如何平,才合適呢?謝謝老師
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速問速答您好,整體核查一下哪些科目是不對的,一起調(diào),現(xiàn)在是應(yīng)付差異,看應(yīng)收有沒有差異呢,庫存不也對不上么,各科目有差異的如果能借貸抵掉一些就悄悄抵一點,這個調(diào)整的金額也實在是太大了
2024 05/25 14:39
84784952
2024 05/25 14:42
應(yīng)收基本都對上了,是因為本年重復(fù)入庫,還有年初庫存也又給掛賬的原因
84784952
2024 05/25 14:44
存庫目前應(yīng)該是通過盤盈盤虧給處理的
廖君老師
2024 05/25 14:50
您好,如果只有應(yīng)付有差異,應(yīng)付不付是?營業(yè)外收入,這個并入利潤表的,我看還是還掛在? 其他應(yīng)付款-老板,在年末還是查不清,欠款對不上就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
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