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23年有涉及到增值稅和附加稅,但是沒有繳納,24年補(bǔ)繳了,現(xiàn)在做23年的匯繳,要把附加稅金額填寫在稅金及附加里嗎,增值稅的金額填在哪里呢

84785036| 提問時(shí)間:05/21 15:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅匯繳,不涉及增值稅
05/21 15:07
84785036
05/21 15:13
那附加稅呢
小菲老師
05/21 15:13
同學(xué),你好 附加稅,計(jì)入稅金及附加
84785036
05/21 15:14
A100000年度納稅申報(bào)表要填嗎
小菲老師
05/21 15:15
同學(xué),你好 有填寫的
84785036
05/21 15:16
附加稅是24年補(bǔ)繳的,匯繳的時(shí)候要填嗎
小菲老師
05/21 15:16
同學(xué),你好 要填的,是23年的
84785036
05/21 15:18
還有就是我們公司是服務(wù)業(yè),所有的支出都計(jì)入費(fèi)用里了,按理講人工費(fèi)應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯繳的話要調(diào)整嗎,還是依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫就可以呢
小菲老師
05/21 15:19
同學(xué),你好 依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫就可以
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