問(wèn)題已解決

老師,您好!我們的固定資產(chǎn)已經(jīng)使用了,但發(fā)票還未收到,賬務(wù)要怎么處理?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/21 11:03
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
會(huì)計(jì)上正常計(jì)提折舊,納稅申報(bào)的時(shí)候做調(diào)增。
2024 05/21 11:04
84785043
2024 05/21 11:05
入賬的時(shí)候是做暫估入庫(kù)嗎?
吳衛(wèi)東老師
2024 05/21 11:10
有沒(méi)有做竣工結(jié)算?如果有的話 按照竣工結(jié)算的數(shù)字入賬
84785043
2024 05/21 11:13
具體金額我們已經(jīng)有了,我的意思是我們先做暫估入賬還是直接入賬,到時(shí)發(fā)票來(lái)了直接放進(jìn)去就可以了?
吳衛(wèi)東老師
2024 05/21 11:27
按照暫估金額的入賬。發(fā)票來(lái)了只是能稅前扣除了,不影響你會(huì)計(jì)上面計(jì)提zhe折舊
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