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老師你好,我在填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)需要調(diào)整,但是再填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),有提示說業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出稅收金額根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入自動(dòng)生成,請(qǐng)先填報(bào)主表營業(yè)收入并提交,這個(gè)表怎么填寫呢

84784953| 提問時(shí)間:05/18 11:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問主表的營業(yè)收入 營業(yè)成本 管理費(fèi)用等這些都填寫了嗎
05/18 11:02
84784953
05/18 11:03
小微企業(yè)是免填的
bamboo老師
05/18 11:04
主表要自己填的啊? 小微企業(yè)是免填期間費(fèi)用明細(xì)表而已
84784953
05/18 11:09
主表編號(hào)是哪一個(gè)呢
bamboo老師
05/18 11:11
A100000這個(gè)表? 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)
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