問題已解決
求企業(yè)本區(qū)季度繳納企業(yè)所得稅與跨區(qū)域項目預(yù)繳企業(yè)所得稅的計提與繳納,賬務(wù)處理分錄。
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速問速答你好!其實這2個都是一樣
借所得稅費用貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。
然后繳納的時候就應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
2024 05/17 16:14
84784995
2024 05/17 16:17
那預(yù)繳沒有做計提可以不?
宋生老師
2024 05/17 16:17
你好!不行的,不然會不平
84784995
2024 05/17 16:18
之前年度凡預(yù)繳都沒做計提,借:所得稅費 ,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅費,這一步的哦
84784995
2024 05/17 16:20
那跨年度的沒做這步計提,應(yīng)怎么更正?
宋生老師
2024 05/17 16:21
你好!你沒有預(yù)交,不是交的越來越多,應(yīng)交稅費會借方余額越來越多
84784995
2024 05/17 16:24
是啊,那應(yīng)該怎么修正以前年度的,分錄怎么做?
宋生老師
2024 05/17 16:25
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784995
2024 05/17 16:26
沒做計提,跨區(qū)域的全都有預(yù)繳的,掛賬應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借方
宋生老師
2024 05/17 16:26
你好!嗯,所以補上面的分錄
84784995
2024 05/17 16:27
那年度匯算清繳退回來的企業(yè)所得稅的分錄呢?
宋生老師
2024 05/17 16:28
你好!
退稅會計分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
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