問(wèn)題已解決

老師,折舊費(fèi)怎么做分錄,到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/16 16:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借管理費(fèi)用折舊 貸累計(jì)折舊
2024 05/16 16:11
84784975
2024 05/16 16:14
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
84784975
2024 05/16 16:14
需要做這筆嗎
東老師
2024 05/16 16:15
你這么做的話也是可以的。
84784975
2024 05/16 16:16
就是先做一筆這個(gè) 借管理費(fèi)用折舊 貸累計(jì)折舊 然后再做一筆借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
84784975
2024 05/16 16:17
是這樣嗎
東老師
2024 05/16 16:18
就按照上面這么這么做就可以了。
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