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老師,今天收到去年的匯算清繳退稅怎么記賬

84784954| 提問時間:05/15 19:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個 退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結轉以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
05/15 19:37
84784954
05/15 19:42
我們沒有以前年度損益調(diào)整
宋生老師
05/15 19:45
你好!你計入利潤分配-未分配利潤
84784954
05/15 19:47
老師,我不懂
84784954
05/15 19:48
借方應交稅費不是表示未交的,貸方表示已交的
宋生老師
05/15 19:51
你好!貸方是未交的,借方是交了的
84784954
05/15 19:58
老師我舉個例子,我們?nèi)ツ甑姆质沁@種,借? 所得稅費用5,貸? 應交稅費所得稅,借 應交稅費所得稅5? 貸銀行存款5? ?,今天收到退稅,借銀行存款0.5,貸? 應交稅費所得稅0.5,這樣余額在貸方0.5,表示未交?
宋生老師
05/15 20:00
你好!你不是退稅嗎?退稅你不能光有收到的分錄,還要沖減計提的
84784954
05/15 20:06
那計提的怎么寫
宋生老師
05/15 21:10
你好!? 借應交稅費,應交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
84784954
05/15 21:27
沒有年度損益調(diào)整這個科目
宋生老師
05/16 07:57
借應交稅費,應交所得稅 貸利潤分配,未分配利潤。
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