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去年把其他公司的水電費的發(fā)票錄入到自己的公司了。今年怎么做賬戶處理?(當時錄入沒有看公司名稱所以把其他公司錄到自己的公司了)

84784953| 提問時間:2024 05/14 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時借管理費用 貸其他應付款嗎?
2024 05/14 09:44
84784953
2024 05/14 09:47
是的,用其他應付款了
84784953
2024 05/14 09:47
就是這個會計分錄
郭老師
2024 05/14 09:48
借期待預付款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅條。
84784953
2024 05/14 09:51
做24年的時候做調(diào)減是這樣嘛?
84784953
2024 05/14 09:53
我這邊沒有期待預付款這個會計分錄
郭老師
2024 05/14 09:53
借、其他應付款貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784953
2024 05/14 09:54
是調(diào)整23年的還是24年的
84784953
2024 05/14 09:54
這個發(fā)票是去年錄入的
郭老師
2024 05/14 09:54
在2024年調(diào)整。賬務處理做到今年,然后2023年匯算清繳調(diào)增。
84784953
2024 05/14 10:05
就是賬今年直接做這個會計分錄,然后調(diào)整2023年的稅務年報就行了對吧
郭老師
2024 05/14 10:06
是的,對的,是這么做的。
84784953
2024 05/14 10:07
好的謝謝,我知道怎么做了
郭老師
2024 05/14 10:09
不用客氣,工作愉快
84784953
2024 05/14 10:11
因為這個水電費跟我們無關,但是已經(jīng)做了管理費用不用沖減嘛?
郭老師
2024 05/14 10:12
好,管理費用用利潤分配未分配利潤來代替了,不是嗎?
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