問(wèn)題已解決
老師,2023年計(jì)提了96000元年終獎(jiǎng)金,未發(fā)放,我做匯算清繳時(shí),賬載金額填賬上的,實(shí)際發(fā)生額哪要減少96000元嗎?還是在稅收金額減少96000元
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速問(wèn)速答老師,還沒(méi)發(fā),我讓他家4月份發(fā),沒(méi)發(fā)
2024 05/14 07:07
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2024 05/14 07:11
老師,實(shí)際發(fā)生額填什么?
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2024 05/14 07:16
老師,如果不發(fā)放了要怎么處理?
84785018
2024 05/14 07:19
借:管理費(fèi)用-工資 96000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2024 05/14 07:20
老師,我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)這個(gè)科目
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2024 05/14 07:27
老師,哪實(shí)際發(fā)生額哪金額填多少?
東老師
2024 05/14 07:04
你好,這個(gè)獎(jiǎng)金一直沒(méi)發(fā)放嗎?還是匯算清繳前發(fā)放了
東老師
2024 05/14 07:08
如果匯算清繳結(jié)束前還發(fā)不了,那就是賬載金額96000,稅收金額0
東老師
2024 05/14 07:12
實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)的是96000
東老師
2024 05/14 07:17
您指的是賬上怎么做賬是嗎?
東老師
2024 05/14 07:19
借,應(yīng)付職工薪酬。貸,以前年度損益調(diào)整。借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
東老師
2024 05/14 07:20
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
東老師
2024 05/14 07:29
實(shí)際發(fā)生額那里也填寫(xiě)96000
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