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老師 請(qǐng)問一下 去年的一個(gè)固定資產(chǎn),我做成了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)收款-備用金 今年發(fā)現(xiàn)了, 我可以做 借固定資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?

84785042| 提問時(shí)間:2024 05/13 16:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;1.先調(diào)整分錄 : 借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ;2. 補(bǔ)折舊:借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2024 05/13 16:09
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