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請問本月開了1%的專票紅沖了,后面又開了3%的正數(shù)專票,現(xiàn)在存在2%的稅差怎么申報?小規(guī)模納稅人,具體報表怎么填?

84784979| 提問時間:05/11 11:08
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,這些數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動生產(chǎn)的
05/11 11:08
84784979
05/11 11:17
沒有生成,手動怎么填報,我現(xiàn)在是去更正
微微老師
05/11 11:24
您好,填寫的是正數(shù)發(fā)票+負(fù)數(shù)發(fā)票之和的,不存在單獨填寫2%的差異的
84784979
05/11 11:28
可是負(fù)數(shù)專票是%1的稅立,正數(shù)專票是3%的稅立,直接減不是少交了2%的稅?
微微老師
05/11 11:33
你好,沒有少繳納2%的呢稅,是要交2%的稅款
84784979
05/11 11:38
你完全沒懂我意思哦,小規(guī)模納稅人3季度開了1%個點的專票20萬,4季度紅沖了那1%的專票20萬后又開了30萬的3%個點的專票,你說你是季度按多少金額交稅?
84784979
05/11 11:38
第四季度怎么算稅?
微微老師
05/11 11:50
您好,剛才還真是理解錯了,抱歉。 算稅金額=30W*3%-20W*1%=7000元 但是申報表的確不知道怎么填了,沒遇到過。我再看看
微微老師
05/11 13:01
你好,去稅務(wù)局問下吧,我這邊也是怎么填都不對。抱歉,無法解答你的問題。
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