問(wèn)題已解決

老師,我這邊有一批材料入賬,然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,也交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該批材料開(kāi)多了,我這邊讓對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)嗎?然后我這邊需要更正報(bào)表嗎?還是入賬到這個(gè)月沖賬,然后不需要更正申報(bào)補(bǔ)稅的?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:05/10 10:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)月紅沖多的就可以
05/10 10:50
84785015
05/10 10:51
不需要更正上季度申報(bào),對(duì)嗎?
樸老師
05/10 10:57
同學(xué)你好 對(duì)的 不用更正之前的
84785015
05/10 11:16
老師,如果是開(kāi)多了,不要重開(kāi)了,上季度企業(yè)所得稅也交了呢?
樸老師
05/10 11:24
同學(xué)你好 這個(gè)沖減多開(kāi)的就可以
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