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老師,費(fèi)用報(bào)銷,沒有發(fā)票,這樣做賬對嗎 借:銷售費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款1000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款1000

84785015| 提問時(shí)間:05/09 11:17
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 可以的,同學(xué)
05/09 11:17
84785015
05/09 11:20
請問老師,如果后面收到發(fā)票了再怎么做賬
冉老師
05/09 11:23
沖回,按照發(fā)票重新做賬
84785015
05/09 11:24
麻煩老師就我舉的例子,給寫一下分錄
冉老師
05/09 11:27
好的,同學(xué) 你們收到普票,還是專票
84785015
05/09 11:36
老師,收到專票
冉老師
05/09 11:39
這樣的話,直接做一筆調(diào)整就可以的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用
84785015
05/09 11:52
如果收到普票呢,請問如何賬務(wù)處理
冉老師
05/09 11:59
普票,可以直接放在上面分錄的后面,不用額外做賬了
84785015
05/09 11:59
如果是跨年發(fā)票怎么賬務(wù)處理
冉老師
05/09 12:02
跨年的話, 也可以直接附表費(fèi)用憑證的后面
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