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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工預(yù)借備用金會計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 2.報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用 1000 貸:其他應(yīng)收款 1000 如果我要在現(xiàn)金日記賬提現(xiàn)已用了1000元 該怎么做,是不是這樣做:管理費(fèi)用 1000 貸:現(xiàn)金 1000 借:現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)收款 1000
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速問速答您好,直接 借:管理費(fèi)用 1000 貸:其他應(yīng)收款 1000。這是暫估的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬的,發(fā)票來了報(bào)銷時(shí),把這個(gè)分錄沖回,再按發(fā)票金額來做分錄
08/06 08:27
84785007
08/06 08:30
我是想要在現(xiàn)金司機(jī)賬體現(xiàn)出已用了1000元
廖君老師
08/06 08:30
您好,不合適的,現(xiàn)金是完全根據(jù)出納的現(xiàn)金日記賬做的
84785007
08/06 08:36
那就是員工借時(shí),借:其他應(yīng)收款3000貸:庫存現(xiàn)金3000,報(bào)銷1000時(shí),借:管理費(fèi)用1000貸:其他應(yīng)收款1000是這樣嗎
廖君老師
08/06 08:37
您好,?是?的,是這么寫分錄的哦
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