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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅已申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票(未過申報(bào)期),客戶在上個(gè)月已紅沖,怎么處理
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速問速答您好, 你做負(fù)數(shù)分錄就可以了
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-
貸:應(yīng)付賬款-
05/08 11:36
84784971
05/08 11:38
是否要退回申報(bào)?
84784971
05/08 11:38
那么不退回申報(bào),沖的進(jìn)項(xiàng)在申報(bào)表哪里填報(bào)?
劉艷紅老師
05/08 11:41
在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填就可以了
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