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申請開具紅字發(fā)票時企業(yè)未申報抵扣進項稅額,怎么處理上個月賬務,增值稅也變了

84785044| 提問時間:2023 02/09 10:02
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,您是銷售方還是購買方?
2023 02/09 10:05
84785044
2023 02/09 10:06
是購買方
微微老師
2023 02/09 10:07
您好,購買方,紅字發(fā)票是對方開的呢。你尚未抵扣進項稅,直接沖銷上月做的憑證即可。
84785044
2023 02/09 10:16
可是我上個月的進項稅額減少了,導致要交的稅多了,怎么改上個月的稅呀
84785044
2023 02/09 10:20
我購進的商品都已經入了賬了
微微老師
2023 02/09 10:23
您好,您上月已經結賬,無法對其進行修改了吧?還是說您還沒結賬?
84785044
2023 02/09 10:27
沒結賬,可以修改
微微老師
2023 02/09 10:32
您好,購進商品,開負數發(fā)票,意味著你們把貨退回給對方。那么你直接刪除購進商品的憑證,或者做購進商品憑證的負數憑證即可。
84785044
2023 02/09 10:34
他紅沖錯了,這個月又得重開一張一樣的
84785044
2023 02/09 10:35
我就不知道怎么弄了
微微老師
2023 02/09 10:39
你好,紅沖錯誤,后面又紅沖了一張?紅沖錯誤,是錯在哪里?
84785044
2023 02/09 10:56
購進的商品對著了,他這個月忽然給紅沖了,我進項發(fā)票確認統(tǒng)計遲了,也導致進項稅直接給減掉了,他這個月又給重開一張上月一樣的發(fā)票
微微老師
2023 02/09 11:02
您好,那直接直接刪除購進商品的憑證,或者做購進商品憑證的負數憑證即可。
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