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上個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月發(fā)票紅沖了,怎么申報(bào)增值稅?

84785043| 提問時(shí)間:02/02 09:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
上個(gè)月正常申報(bào),下月申報(bào)才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
02/02 09:33
84785043
02/02 09:35
只要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行嗎?
家權(quán)老師
02/02 09:39
是的,在本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是
84785043
02/02 09:42
老師,賬務(wù)上怎么做?
家權(quán)老師
02/02 09:46
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
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