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收到分包結(jié)算單,做入工程施工-人工費(fèi),那收到分包開的發(fā)票,怎么做分錄?
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速問速答借應(yīng)付帳款貸工程施工人工費(fèi)
借工程施工人工費(fèi)
貸應(yīng)付賬款
05/07 23:57
84785046
05/08 06:56
老師,請(qǐng)寫每一個(gè)分錄加上數(shù)字,如1.收到分包結(jié)算單:2.收到發(fā)票3.付款,還有如果收到結(jié)算和發(fā)票及付款數(shù)額不一致怎么處理?不知道我講清楚沒有,請(qǐng)老師詳細(xì)回答?
郭老師
05/08 06:59
1
借工程施工人工費(fèi)貸應(yīng)付賬款100,
2
借應(yīng)付賬款100
貸工程施工人工費(fèi)100
借工程施工人工費(fèi)300
貸,應(yīng)付賬款300
3
借應(yīng)付賬款300貸銀行存款
84785046
05/08 07:50
那就是沖掉原來結(jié)算,用發(fā)票做,那最終工程施工的借方就是發(fā)票總額?上述問題對(duì)甲方的123分錄也請(qǐng)寫出,謝謝
郭老師
05/08 07:53
是啊
借銀行存款
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)
開了發(fā)票
借,工程施工工資,
貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸,銀行
借工程結(jié)算貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工。
84785046
05/08 08:14
老師沒看懂,1.給甲方開發(fā)票2.收到甲方結(jié)算單3.甲方付款分錄分別怎么做?購(gòu)買的材料是否需要結(jié)算,如果不結(jié)算,收到材料的分錄和付材料款的分錄各怎么做?
郭老師
05/08 08:16
借,應(yīng)收賬款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),
借,工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬、工資,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工,
借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款
上面寫的是人工費(fèi),那你分包給他的時(shí)候是包工包料還是怎么了?
84785046
05/08 08:29
老師我不明白收甲方結(jié)算單時(shí),為什么是借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,工程結(jié)算去哪里了?還有我說的分包是純勞務(wù),材料是材料供應(yīng)商提供,所以我想知道分錄怎么做?
郭老師
05/08 08:32
你好,你收到他的結(jié)算單,因?yàn)槟悻F(xiàn)在沒有確認(rèn)收入,所以做工程施工里面。這個(gè)是成本歸集科目計(jì)提的工資,那人工費(fèi)那是工資,不是你單位的成本嗎?工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了。如果你先發(fā)生了人工費(fèi)結(jié)算單,然后后期再給人家開發(fā)票,采用到工程結(jié)算。
郭老師
05/08 08:33
材料你們單位沒有用,那就做不上,和你單位沒有關(guān)系。
84785046
05/08 09:54
不知道我沒說清楚還是,工程施工是我的成本歸集科目,我是乙方收到甲方的工程量計(jì)價(jià)單不做工程結(jié)算,做到工程施工是不對(duì)的。1.我給甲方開票500借應(yīng)收500,貸什么科目?2.甲方確認(rèn)工程量計(jì)價(jià)單800(結(jié)算單)借什么科目貸工程結(jié)算800? ?3.甲方付款借銀行500,貸應(yīng)收500。請(qǐng)補(bǔ)充完整分錄,如有錯(cuò)誤請(qǐng)更正,對(duì)話次數(shù)有限,請(qǐng)老師認(rèn)真看題謝謝老師
郭老師
05/08 10:03
1.我給甲方開票500借應(yīng)收500,貸什么科目?
借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算
郭老師
05/08 10:03
甲方確認(rèn)工程量計(jì)價(jià)單800(結(jié)算單)借什么科目貸工程結(jié)算800
借工程施工貸、應(yīng)付賬款。
郭老師
05/08 10:04
3.甲方付款借銀行500,貸應(yīng)收500。
甲借應(yīng)付賬款、貸、銀行存款
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