問題已解決

我現(xiàn)在從去年5月做庫存表,補到今年3月,期末庫存和結(jié)轉(zhuǎn)的金額要一致,賬上20多萬期末,庫存表期末70萬庫存,包含暫估25萬,這咋調(diào),庫存表是正確的

84785031| 提問時間:04/30 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
庫存表的正確的嗎 如果是的話,去查一下原因,多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少做了入庫。
04/30 10:07
84785031
04/30 10:13
少做了庫存
郭老師
04/30 10:13
借庫存商品 貸應付賬款
84785031
04/30 10:21
應付賬款是正確的
郭老師
04/30 10:23
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤你給我結(jié)轉(zhuǎn)了成本吧。
郭老師
04/30 10:23
匯算清繳納稅調(diào)增的。
84785031
04/30 11:59
之前做的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄不用沖銷嗎
郭老師
04/30 12:02
你好,利潤分配未分配利潤不就是代替了主營業(yè)務成本嗎?跨年了還要用主營業(yè)務成本嗎?不是不要影響今年的利潤吧,你是看不懂還是哪里不明白呀
84785031
04/30 13:04
我沖銷了去年那錄結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,我現(xiàn)在沖銷,不是影響了我今年的成本嗎,老師能明白嗎
郭老師
04/30 13:08
你好,那本來你就是做多了成本去年的,然后你今年銷售出去,影響你今年的成本有問題嗎?如果今年沒有銷售出去,它就不會影響今年的成本。
郭老師
04/30 13:09
借庫存商品貸利潤分配。未分配利潤 不影響今年的成本。這個賬務處理不影響,不影響。
84785031
04/30 13:10
之前的分錄不用動是嗎,直接做這筆
郭老師
04/30 13:11
是的,之前的不用動呀。
84785031
04/30 13:13
如果涉及到今年的結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么調(diào)
郭老師
04/30 13:16
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
84785031
04/30 13:30
今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也不用沖銷是嗎
郭老師
04/30 13:32
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù) 這個不是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個是什么的?
84785031
04/30 13:34
現(xiàn)在4月份,1-3月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,調(diào)賬的話借庫存商品(負數(shù))借主營業(yè)務成本負數(shù) 1-3月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄需要沖銷嗎
郭老師
04/30 13:41
借主營業(yè)務成本貸庫存商品,現(xiàn)在紅沖借庫存商品貸主營業(yè)務成本做這一個相反的不是嗎?
84785031
04/30 13:46
就是不用沖銷了直接做
84785031
04/30 13:47
一正一負不是相當于0,那我不是還要做一筆正數(shù)
郭老師
04/30 14:02
他是在一個月的嗎?他又不是在一個月的,你為什么不填寫?
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