問題已解決

老師,我收到兩個進(jìn)項發(fā)票,一個正數(shù)的,一個負(fù)數(shù)的,但是相差2分,負(fù)數(shù)的少2分,那會計分錄我怎么去做呢

84784984| 提問時間:04/28 10:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)發(fā)票的金額) 貸:原材料(負(fù)數(shù)發(fā)票的金額)
04/28 10:49
樸老師
04/28 10:49
計入營業(yè)外就可以了
84784984
04/28 10:54
發(fā)票已開了,我做的是借 其他應(yīng)付款295.47? 貸庫存商品261.47? 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅34款老板付的,借方我用的是其他應(yīng)付款,那查的2分營業(yè)外收入怎么做上去,我做的這個金額和紅沖發(fā)票一樣的金額,正數(shù)發(fā)票是295.49
84784984
04/28 10:55
這兩張發(fā)票
樸老師
04/28 11:08
同學(xué)你好 借方按發(fā)票金額來做 貸方其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
84784984
04/28 11:12
應(yīng)交稅費呢
樸老師
04/28 11:15
這個是借方的 按發(fā)票上的金額做就可以
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