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固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)提完了、要怎么做叻?

84785002| 提問時(shí)間:04/26 13:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好什么也不需要處理了。
04/26 13:56
84785002
04/26 13:57
資產(chǎn)負(fù)債表上還有余額呀
玲老師
04/26 13:59
你好,資產(chǎn)負(fù)債表是原值減折舊的金額填寫。
84785002
04/26 14:01
是的、是要等到固定資產(chǎn)出售或報(bào)廢了才進(jìn)行處理嗎?
玲老師
04/26 14:05
的是這樣情況對(duì)的是的。
84785002
04/26 14:06
固定資產(chǎn)報(bào)廢的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
玲老師
04/26 14:10
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
84785002
04/26 14:14
清理固定資產(chǎn)時(shí)、收入和支出時(shí)都沒有發(fā)票也是要按照上面的做分錄么?
玲老師
04/26 14:14
是的,都是上面分錄是對(duì)的是的。
84785002
04/26 14:15
沒有取得發(fā)票、年報(bào)就要調(diào)增是嗎?
玲老師
04/26 14:16
是的要調(diào)整的呢? 成本沒票不能扣除
84785002
04/26 14:16
那要是固定資產(chǎn)出售的分錄又怎么做叻?
玲老師
04/26 14:19
前面發(fā)的就是固定資產(chǎn)出售和報(bào)廢的分?jǐn)?shù)就差結(jié)轉(zhuǎn)損益科目不一樣,其他都一樣。
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