問(wèn)題已解決
郭老師,您昨天說(shuō)的借 應(yīng)付利潤(rùn) 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 那資產(chǎn)負(fù)債表上 應(yīng)付利潤(rùn)就有余額了,這個(gè)科目可以有余額?我怎么對(duì)這個(gè)不懂啊
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不好意思 點(diǎn)快了 沒(méi)注意是向郭老師提問(wèn)的 對(duì)不起
應(yīng)付利潤(rùn)是負(fù)債類(lèi)科目 可以有余額的哈
就是分紅給股東的計(jì)提
2024 04/24 07:43
84784987
2024 04/24 07:45
我這是,去年暫估成本了,今年老板提供不了成本票,所以需要調(diào)表調(diào)賬,交稅
84784987
2024 04/24 07:46
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
bamboo老師
2024 04/24 07:46
那這個(gè)分錄是沖回分配的利潤(rùn)的
跟暫估成本沒(méi)有關(guān)系啊
請(qǐng)問(wèn)您去年暫估成本的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84784987
2024 04/24 12:17
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 今年她找不到成本票 需要納稅
bamboo老師
2024 04/24 12:41
那要寫(xiě)分錄調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎
84784987
2024 04/24 14:45
就是小企業(yè)
bamboo老師
2024 04/24 14:47
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù)
?貸 應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù)
匯算清繳 這樣寫(xiě)分錄就可以了哈
84784987
2024 04/24 15:12
那表上調(diào)哪一行?
bamboo老師
2024 04/24 15:33
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他欄次
84784987
2024 04/24 21:29
如果來(lái)了一些成本票,不過(guò)成本票不夠暫估金額,怎么辦?
bamboo老師
2024 04/24 21:38
那就把暫估的紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬 差額匯算清繳納稅調(diào)增就好了
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