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做了無票收入的貨款,后來又需開發(fā)票,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅時(shí)怎么填表

84784983| 提問時(shí)間:2024 04/22 20:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!填無票收入負(fù)數(shù)
2024 04/22 20:07
84784983
2024 04/22 20:31
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有無票收入這一欄吧,開始有個(gè)老師說沒有?把我搞暈了
宋生老師
2024 04/22 20:32
你好!沒有單獨(dú)的無票收入這一行
84784983
2024 04/22 20:33
那填在哪呢
宋生老師
2024 04/22 20:34
你好!比如你無票收入一共一個(gè)季度20萬,你填入小微企業(yè)免稅銷售額就行
84784983
2024 04/22 20:45
還是把這個(gè)開票收入加入本季度的收入里嗎?比如本季度20萬,加上上個(gè)季度未開票但已申報(bào)的15萬,這個(gè)季度開票15萬,超30,還要繳稅,那這15萬不是重復(fù)申報(bào)了嗎
宋生老師
2024 04/22 21:08
你好!你那個(gè)15萬要填負(fù)數(shù)沖減
84784983
2024 04/22 21:17
老師你有小規(guī)模增值稅申報(bào)表的頁面嗎,第一碰到,還是不太理解,比如這個(gè)季度收入20萬,沒達(dá)30萬直接填未達(dá)銷售額,不用交增值稅的,那開出的15萬填哪
宋生老師
2024 04/22 21:20
你好!你這個(gè)負(fù)數(shù),需要去大廳申報(bào)。比如你一共正數(shù)35萬,負(fù)數(shù)15萬,是填入小微企業(yè)免稅銷售額就行
84784983
2024 04/22 22:31
如果加上這個(gè)15萬季度也沒達(dá)30萬,就不需要去大廳申報(bào)吧
宋生老師
2024 04/23 08:22
你好!去大廳是因?yàn)槟闵陥?bào)的金額,小于你發(fā)票金額。不是達(dá)到?jīng)]有達(dá)到30萬
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