問題已解決

乙公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。 1.采購辦公用品,使用現(xiàn)金500元。 2.銷售產(chǎn)品一批給丙公司,價款10000元,增值稅稅率13%,貨款尚未收到。 3.購進原材料價款200000元,增值稅26000元,以轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗收入庫。 4.預付丁公司貨款30000元,銀行存款支付。 5.匯出80000元去外地設(shè)立采購專戶,采購結(jié)束,支付材料價款60000元,增值稅稅率13%,所購材料已驗收入庫,余款已收回。 6.丁公司發(fā)來價值10000元的原材料,增值稅率13%,所購材料已驗收入庫。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。

84784978| 提問時間:2024 04/21 16:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
借:管理費用500貸:庫存現(xiàn)金500
2024 04/21 16:25
王曉曉老師
2024 04/21 16:26
借:應收賬款10000*1.13=11300 貸:主營業(yè)務收入10000 交稅費-應交增值稅-銷1300
王曉曉老師
2024 04/21 16:27
借:原材料200000 應交稅費-應交增值稅-進26000 貸:銀行存款
王曉曉老師
2024 04/21 16:27
4.借:預付賬款30000貸:銀行存款
王曉曉老師
2024 04/21 16:30
5借:其他貨幣資金80000 貸:銀行存款 80000 借:原材料 60000應交稅費—應交增值稅(進項稅額),60000*13%=7800 貸:其他貨幣資金67800 借:銀行存款12200貸:其他貨幣資金 12200 (6)借:原材料 10000應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1300 貸:預付賬款11300
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