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0甲公司發(fā)生以下貨幣資金業(yè)務: (1)職工李明出差預借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付,出差回來后報銷費用1400元,余款已退回現(xiàn)金。 (2)采購辦公用品,支付現(xiàn)金500元。 (3)現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)短缺100元,由出納員劉青負責賠償。 (4)銷售產(chǎn)品一批,價款10000元,增值稅稅率13%,收到支票并存入銀行。 (5)開出轉賬支票,支付管理部門電費4500元。 (6)購進原材料,價款200 000元,增值稅26000元,以轉賬支票付,材料已驗收入庫。 (7)委托銀行開出50000元銀行匯票用于采購材料。采購材料價款42000元,增值稅進項稅額5460元,材料已驗收入庫,余款退回。 (8)匯出80000元去外地設立采購專戶。采購結束,支付材料價款60000元,增值稅 項稅額7800元,所購材料已驗收入庫,余款已收回。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制相關會計分錄。

84785004| 提問時間:2022 11/08 20:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 (1)職工李明出差預借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付,出差回來后報銷費用1400元,余款已退回現(xiàn)金。 借:其他應收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 借:管理費用 1400 借:庫存現(xiàn)金 600 貸:其他應收款 2000 (2)采購辦公用品,支付現(xiàn)金500元。 借:管理費用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 (3)現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)短缺100元,由出納員劉青負責賠償。 借:待處理財產(chǎn)損溢100 貸:庫存現(xiàn)金 100 借:其他應收款 100 貸:待處理財產(chǎn)損益 100 (4)銷售產(chǎn)品一批,價款10000元,增值稅稅率13%,收到支票并存入銀行。 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務收入 10000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1300 (5)開出轉賬支票,支付管理部門電費4500元。 (6)購進原材料,價款200 000元,增值稅26000元,以轉賬支票付,材料已驗收入庫。 借:原材料 200000 借:應交稅費-應交增殖-進項稅額 26000 貸:銀行存款 226000 (7)委托銀行開出50000元銀行匯票用于采購材料。采購材料價款42000元,增值稅進項稅額5460元,材料已驗收入庫,余款退回。 借:原材料 42000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5460 借:銀行存款 50000-42000-5460=2540 貸:其他貨幣資金 50000 (8)匯出80000元去外地設立采購專戶。采購結束,支付材料價款60000元,增值稅項稅額7800元,所購材料已驗收入庫,余款已收回。 借:其他貨幣資金 80000 貸:銀行存款 8000 借:原材料 60000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額7800 借:銀行存款 80000-60000-7800=12200 貸:其他貨幣資金 80000
2022 11/08 20:09
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