問題已解決
老師,本月開票170095.96元,6672.5為免稅發(fā)票,10333.46為1%普票,這張表怎么填?
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,6672.5填在下面免稅明細(xì)表
10333.46填在上面減稅明細(xì)表,這里是減2%
04/18 13:13
84784949
04/18 13:16
老師,是這樣填寫嗎?
84784949
04/18 13:17
老師是這樣填寫嗎?
廖君老師
04/18 13:23
您好,不是,免稅銷售額6672.5填 在1列的,減稅本期發(fā)生是10333.46*2%=206.70
84784949
04/18 16:19
可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬,銷項(xiàng)稅額800,留底200,分錄怎么做?
廖君老師
04/18 16:24
您好,好的 。這是稅法書上的寫法??
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?200? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200
工作中有很多這樣寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?200? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅800? ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?1000
都是可以的,分錄在應(yīng)交稅費(fèi)各科目,不影響利潤表的
84784949
04/18 16:41
我之前做在了待認(rèn)證可抵扣,要不要從那里轉(zhuǎn)出來?
廖君老師
04/18 16:44
您好,可以的哦,咱這個(gè)做法是把三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到0,這樣比較清晰。
84784949
04/18 17:25
那企業(yè)所得稅報(bào)表的成本需要填費(fèi)用嗎?
廖君老師
04/18 17:25
您好,不用呀,這是增值稅,與成本是無關(guān)的
84784949
04/18 17:28
不是,我想問企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有費(fèi)用類,只要成本。費(fèi)用是不是不要填?
廖君老師
04/18 17:30
哦哦,是的,只填收入,成本,利潤總額,費(fèi)用不填。
84784949
04/18 18:30
報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表的上期金額要不要填,我現(xiàn)在是第一季度,上期金額要不要填?
廖君老師
04/18 18:34
您好,上期金額應(yīng)填寫上一年第一季度的數(shù)據(jù)
84784949
04/18 18:35
我現(xiàn)在就是第一季度,就不要填寫對(duì)吧,我第二季度報(bào)稅就要填,對(duì)吧
廖君老師
04/18 18:38
您好,要寫的呀,是2023年第一季度的數(shù)據(jù)
利潤表的上期金額,通常指的是上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在財(cái)務(wù)報(bào)表中,為了更好地進(jìn)行比較和分析,通常會(huì)列出當(dāng)前期間和上一個(gè)期間的數(shù)據(jù)。這樣,投資者和管理者可以更清楚地看到公司的財(cái)務(wù)狀況是否有所改善或惡化。
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