問(wèn)題已解決

老師好!請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件中1月-3月賬做完,已過(guò)賬,發(fā)現(xiàn)1月有張憑證金額不對(duì),應(yīng)該怎么辦?反結(jié)賬,怎么結(jié)?謝謝!

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/17 14:06
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般會(huì)有個(gè)期末結(jié)賬,在里面選反結(jié)賬,然后把賬都反了 之后把錯(cuò)誤的憑證反記賬? 反審核,修改后,把損益重新結(jié)轉(zhuǎn)?;蛘邉h除之前的額損益憑證重新結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)賬就可以了
2024 04/17 14:08
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