問題已解決

老師,我們賬上材料一直不夠用,我們每月都是暫估材料的,借:原材料-某材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,現(xiàn)在我們用用自己生產(chǎn)的廢料沖之前的暫估,應(yīng)該怎么做賬呢

84784987| 提問時間:04/16 10:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,可以做借原材料,負數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估入賬,負數(shù),借原材料-廢料,貸生產(chǎn)成本-廢料
04/16 10:30
84784987
04/16 10:34
我們廢料是做到庫存商品的,第二筆憑證是不是借:庫存商品-廢料負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)成本
maize老師
04/16 10:38
你們廢品之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啦?借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸庫存商品。負數(shù),
84784987
04/16 10:38
庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn),一直放在賬上的
maize老師
04/16 10:39
損益科目不要做相反方向,做負數(shù),相反方向虛增匯總金額
84784987
04/16 10:41
老師,您之前做的貸生產(chǎn)成本-廢料,這個我不是太明白
maize老師
04/16 10:51
那做借原材料廢料,貸庫存商品
maize老師
04/16 10:51
那是廢料沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品還在車間,所以直接轉(zhuǎn)原材料廢料下面
84784987
04/16 10:55
我們的廢料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,老師可以重新發(fā)下完整的分錄嗎
maize老師
04/16 10:56
借原材料,負數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估入賬,負數(shù) 借原材料廢料,貸庫存商品
84784987
04/16 11:04
老師,這原材料一正一負,不相當于沒有沖暫估嗎
maize老師
04/16 11:05
明細不一樣呀,你們之前暫估沒有寫具體明細?
84784987
04/16 11:05
感覺怪怪的
maize老師
04/16 11:05
總賬沒有差額是沒有變化,但是明細不一樣
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