問題已解決

去年暫估的費(fèi)用20000,今年只取得10000的發(fā)票,今年怎么做賬?沒有取得發(fā)票的10000怎么沖掉?怎么做去年匯算清繳?

84785043| 提問時(shí)間:04/16 10:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,那實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是多少?
04/16 10:20
84785043
04/16 10:21
實(shí)際上是只發(fā)生10000的費(fèi)用,去年多計(jì)提了
郭老師
04/16 10:22
借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤紅沖。
84785043
04/16 10:24
去年的賬以及申報(bào)表都不用動吧?
郭老師
04/16 10:24
是的是的,其他的不用修改。
84785043
04/16 10:25
做去年的匯算清繳有啥影響呢
郭老師
04/16 10:25
你好,匯算清繳需要納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785043
04/16 10:31
賬載金額填寫沒取得發(fā)票的10000,稅收金額0,是這樣填嗎
郭老師
04/16 10:32
對的是的,是這么做的。
84785043
04/16 10:33
今年取得10000的發(fā)票是如何做賬呢
郭老師
04/16 10:34
借,其他應(yīng)付款。貸,利潤分配,未分配利潤。借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。
84785043
04/16 10:36
沒看明白,收到10000的發(fā)票時(shí)怎么走賬?
郭老師
04/16 10:39
基業(yè)其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤,這是紅沖的,看懂了嗎?
84785043
04/16 10:40
紅沖沒有取得發(fā)票的10000,對吧?
郭老師
04/16 10:43
你好。基業(yè)其他應(yīng)付款代理軟分配未分配利潤2萬,借利潤分配未分配利潤貸其的應(yīng)付款1萬。
84785043
04/16 10:48
借:其他應(yīng)付款20000 貸:利潤分配-未分配利潤10000 銀行10000 這么做對嗎
郭老師
04/16 10:49
可以的,可以這么做。
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