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提問:老師,收到23年的加計(jì)抵減退稅,要怎么做分錄?

84785006| 提問時(shí)間:04/15 11:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是所得稅的嗎
04/15 11:25
樸老師
04/15 11:39
同學(xué)你好 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,貸記“銀行存款
樸老師
04/15 11:42
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 不好意思,寫反了
樸老師
04/15 11:43
同學(xué)你好 這個(gè)是減免稅
84785006
04/15 11:37
是增值稅
84785006
04/15 11:40
收到退稅哦,不是繳納稅款
84785006
04/15 11:43
增值稅是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)?
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