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老師你好! 我們公司去年5月交了一筆增值稅2千元,因稅局要求我們在去年1月確認(rèn)收入,故今年3月的時(shí)候做了增值稅更正申報(bào),繳納了增值稅2千元及對應(yīng)滯納金,且去年交的增值稅退回來了。 請問今年繳納增值稅2千元及對應(yīng)滯納金的分錄該怎么寫?收到的去年交的增值稅怎么入賬?謝謝

84785046| 提問時(shí)間:04/15 10:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
1.今年繳納增值稅2千元及對應(yīng)滯納金: 增值稅部分: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2,000元 貸:銀行存款 2,000元 滯納金部分(假設(shè)滯納金為X元): 借:營業(yè)外支出-滯納金 X元 貸:銀行存款 X元 1.收到的去年交的增值稅怎么入賬: 當(dāng)您收到去年繳納的增值稅退款時(shí),應(yīng)做以下分錄: 借:銀行存款 2,000元 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2,000元
04/15 10:59
84785046
04/15 11:08
請問老師,今年繳納增值稅,需要做計(jì)提嗎?還是直接做這筆繳納稅款的分錄就行了?
樸老師
04/15 11:13
同學(xué)你好 增值稅不叫計(jì)提哦 直接做就可以
84785046
04/15 11:56
好的,謝謝老師
樸老師
04/15 12:09
滿意請給五星好評,謝謝
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