問題已解決

給員工發(fā)工資,有計(jì)提,有發(fā)放。請幫忙檢查一下附件憑證是否準(zhǔn)確!

84784986| 提問時(shí)間:04/13 21:45
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué),您好,您的應(yīng)付職工薪酬借貸無法平賬,計(jì)提工資錯(cuò)了
04/13 21:48
84784986
04/13 21:51
計(jì)提工資,是不是也應(yīng)該為6000元
若麗老師
04/13 21:52
計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784986
04/13 22:16
每月做賬都需要做損益嗎?損益具體在哪兒做呢?
84784986
04/13 22:23
應(yīng)付員工工資,到底是計(jì)實(shí)發(fā)工資,還是應(yīng)發(fā)工資呢?
若麗老師
04/13 22:26
每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊金額才會平
若麗老師
04/13 22:27
應(yīng)付職工薪酬按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提
84784986
04/13 23:05
結(jié)轉(zhuǎn)損益,具體在哪操作呢?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證呢?
84784986
04/13 23:13
請老師再幫忙看一下這樣算了平衡了嗎?
若麗老師
04/14 01:05
您上面那個(gè)紅色圈圈的,就是結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表平了
84784986
04/14 11:10
季度報(bào)稅時(shí),免征增值稅,記賬能不能這樣寫 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
84784986
04/14 11:30
借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
84784986
04/14 11:31
哪個(gè)正確
84784986
04/14 11:35
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:應(yīng)付職工薪酬 這里的管理費(fèi)用-員工工資,是指實(shí)發(fā)工資嗎?
若麗老師
04/14 12:55
是的,是扣了個(gè)人社保后的實(shí)發(fā)工資
若麗老師
04/14 12:56
季度報(bào)稅時(shí),借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 不用記增值稅科目
若麗老師
04/14 12:56
還有收入不能在借方,費(fèi)用不能在貸方
84784986
04/14 16:22
記錄收入的時(shí)候,增值稅記在貸方,報(bào)稅的時(shí)候不應(yīng)該將增值稅放在借方嗎?這樣才能前后平賬?。?/div>
若麗老師
04/14 16:51
您好,既然是免贈增值稅,那貸方就只有收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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