問題已解決
你好老師,之前的會計做的賬特別亂,他把應收賬款做過調(diào)整,但是,調(diào)整的也不正確,現(xiàn)在我收到了最后一筆賬款,按正常的做應該是借:銀行存款 貸應收賬款,,可是我按正常的做下的,應收賬款就成負數(shù)了,我應該怎么樣調(diào)整,按他之前做的調(diào)整,沖紅調(diào)整下來還是錯的,我應該怎么做合適
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速問速答你好 如果是你想查清楚 搞清楚 還是要調(diào)整之后再做分錄的 如果不對之前的數(shù)據(jù)負責 只是負責你現(xiàn)在的數(shù)據(jù) 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
2024 04/13 12:17
84784978
2024 04/13 12:19
那做下來后期這筆賬款會一直在負數(shù)是嗎
84784978
2024 04/13 12:21
主要他調(diào)整是把所有的應收賬款做過調(diào)整,而且不是根據(jù)實際情況進行調(diào)整的,所以我也不知道應該怎么做,老師有什么方法
王璐璐老師
2024 04/13 12:23
你好? 這個其實如果想負責前面的數(shù)據(jù) 就要根據(jù)其實欠款情況來調(diào)整 你先理一下往來欠款 跟供應商一一對下賬 看真實情況數(shù)據(jù)? 再調(diào)整
84784978
2024 04/13 12:25
實際上是有這筆欠款的,但是怎么調(diào)整
王璐璐老師
2024 04/13 12:26
你好 你先看下他這個欠款金額之前是怎么調(diào)出去的 沖回之前的憑證
84784978
2024 04/13 12:26
賬面上現(xiàn)在沒顯示欠款,他和別的單位混著一起給調(diào)平了
王璐璐老師
2024 04/13 12:27
你好 查清楚 調(diào)出來的??
王璐璐老師
2024 04/13 12:27
加油 等你的好評哦
84784978
2024 04/13 12:28
如果我不負責前面的數(shù)據(jù),那我按正常的做賬,后期我這筆負數(shù)的應收賬款怎么做
王璐璐老師
2024 04/13 12:29
你好? ? 借銀行存款 貸應收賬款? 你正常做你的就可以的? 余額保證你接手之后數(shù)據(jù)是正確的就沒關系的?
84784978
2024 04/13 12:34
主要前期賬是代賬公司做的,做的賬不是按照實際情況做的,而是按他自己估算數(shù)據(jù)做的,賬整個都不太正確,我調(diào)整也沒法調(diào)呀,除非把賬重新做一遍,我的賬是按她的期初數(shù)做的,那么我后期的賬是不是只要和前期賬有關的數(shù)據(jù)都的調(diào)整
王璐璐老師
2024 04/13 12:37
你好? 其實我估計你要搞清楚的話 還不如重新做一遍來的簡答些? ?估計查賬也不好查的
84784978
2024 04/13 12:38
就是,所以我很糾結,要不要管前期的數(shù)據(jù)
84784978
2024 04/13 12:40
如果我不管前期數(shù)據(jù),根據(jù)她的數(shù)據(jù)做的期初數(shù),后期對我的影響有哪些
王璐璐老師
2024 04/13 12:43
你好? 看后期領導對財務的要求? 如果是要求你搞清楚? 估計是要重新做或者是查清楚的? 如果只是上個班 做賬就管你自己的數(shù)據(jù)就好了
84784978
2024 04/13 12:44
好的,知道了
王璐璐老師
2024 04/13 12:44
加油 等你的好評哦
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