問題已解決
您好,老師,我們?nèi)ツ暧袀€(gè)其他應(yīng)收款科目,是因?yàn)橛袕埣佑涂ㄗ稣写?,對方給我們開了發(fā)票我們就沖其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)票不來了,就做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,想把其他應(yīng)收款科目平掉,然后因?yàn)闆]有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個(gè)金額,那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎
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速問速答你好,同學(xué)
如果未來不付款,現(xiàn)在核銷余額的話,要沖掉的,用以前年度損益調(diào)整科目
2024 04/12 09:43
84784981
2024 04/12 09:55
不付款也不收款,只不過之前是來發(fā)票就做管理費(fèi)用貸方做其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我要把其他應(yīng)收款全部沖沒有了,但是又不來發(fā)票了,賬上做了借管理費(fèi)用,帶其他應(yīng)收款,但是這塊管理費(fèi)用沒有發(fā)票,稅務(wù)上調(diào)增,那今年我借方做什么科目,貸方是以前年度損益調(diào)整,然后再轉(zhuǎn)到未分配利潤,就是不知道借方做啥科目
冉老師
2024 04/12 09:56
貸方是以前年度損益調(diào)整,然后再轉(zhuǎn)到未分配利潤,
借其他應(yīng)收款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤
84784981
2024 04/12 09:58
那我賬上其他應(yīng)收款不還是以前的余額嗎,沒有變啊,之前賬上有2萬,去年沖了2萬,今年調(diào)增再借方2萬,那不是還剩2萬嗎
冉老師
2024 04/12 10:01
現(xiàn)在賬面其他應(yīng)收款還有余額嗎
84784981
2024 04/12 10:05
沒有了,比如去年7月還有余額2萬,后來確定這塊進(jìn)不來發(fā)票了,在8月就做了借管理費(fèi)用2,貸其他應(yīng)收款2萬,現(xiàn)在匯算清繳不是要調(diào)增嗎,那這塊借方做什么科目
冉老師
2024 04/12 10:11
這個(gè)是稅法的納稅調(diào)增的,會計(jì)不用做賬,做賬的話,余額不平有問題
84784981
2024 04/12 10:30
那像暫估的費(fèi)用,要是匯算清繳之前來不了,后面也不會來了,那就要做借應(yīng)付款暫估,帶年度損益調(diào)整,同時(shí)稅務(wù)調(diào)增,這種的是需要做的吧,借方有科目可以做
冉老師
2024 04/12 10:35
如果暫估是虛的,要沖回
如果業(yè)務(wù)是真實(shí)的,只是沒有發(fā)票,會計(jì)做賬不能沖回
84784981
2024 04/12 11:16
好的,謝謝
冉老師
2024 04/12 11:18
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
84784981
2024 04/12 14:01
老師,還有個(gè)問題,期間費(fèi)用表職工薪酬銷售費(fèi)用加管理費(fèi)用要等于職工薪酬調(diào)整表底下的合計(jì)金額是吧
84784981
2024 04/12 14:01
有的工資坐在了研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本里,這塊就不放調(diào)整表里了吧
冉老師
2024 04/12 14:02
老師,還有個(gè)問題,期間費(fèi)用表職工薪酬銷售費(fèi)用加管理費(fèi)用要等于職工薪酬調(diào)整表底下的合計(jì)金額是吧
是的
冉老師
2024 04/12 14:02
有的工資坐在了研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本里,這塊就不放調(diào)整表里了吧
不放了
84784981
2024 04/12 14:07
銷售費(fèi)用里面就是產(chǎn)品售后用到的人的工資和社保,那這塊放期間費(fèi)用銷售費(fèi)用職工薪酬?那因售后買的材料和委托別人加工的加工費(fèi)放在期間費(fèi)用哪個(gè)項(xiàng)目里
冉老師
2024 04/12 14:09
銷售費(fèi)用里面就是產(chǎn)品售后用到的人的工資和社保,那這塊放期間費(fèi)用銷售費(fèi)用職工薪酬?
是的,工資
那因售后買的材料和委托別人加工的加工費(fèi)放在期間費(fèi)用哪個(gè)項(xiàng)目里
其他里面
84784981
2024 04/12 14:12
好的,謝謝老師
冉老師
2024 04/12 14:15
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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