問題已解決

老師 我之前年份買的稅控盤 及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 花費(fèi)440 因?yàn)槭切∫?guī)模 所以一直沒繳納稅款 我現(xiàn)在有增值稅了 我現(xiàn)在還能把這塊抵減了吧

84784950| 提問時(shí)間:2024 04/12 09:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒有問題,還是可以抵減的。
2024 04/12 09:41
84784950
2024 04/12 10:13
老師 、我2023.12月工資未計(jì)提 我能不能在23年一月補(bǔ)計(jì)提?
東老師
2024 04/12 10:14
沒問題,是可以一起提的。
84784950
2024 04/12 10:14
這樣的話 因?yàn)榭缒瓴恍枰谟?以前年度損益科目了吧
東老師
2024 04/12 10:15
對(duì),不需要涉及到以前年度損益調(diào)整
84784950
2024 04/12 10:16
因?yàn)槭?3年的管理費(fèi)用-工資 這樣補(bǔ)提的話 也不需要用 以前年度損益過渡嗎
東老師
2024 04/12 10:17
如果你是在2024年補(bǔ)提的話是需要的。
84784950
2024 04/12 10:18
肯定在2024年補(bǔ)提呀 其實(shí)現(xiàn)在還沒匯算 我可以把23年的帳直接改一下 這樣行不行?
東老師
2024 04/12 10:19
如果你能在2023年改正的話,還是在2023年操作合適。
84784950
2024 04/12 10:19
因?yàn)槲疫€沒匯算 還沒裝訂成冊(cè) 我直接修改憑證 這也沒問題吧
東老師
2024 04/12 10:20
沒問題可以直接修改。
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