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事業(yè)單位如何做無形資產(chǎn)攤銷,因為是2021年購入辦公軟件,需要轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),我這個無形資產(chǎn)的攤銷需要怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答借企業(yè)管理費用或者經(jīng)營支出貸累計攤銷。
04/09 15:10
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04/09 15:12
如果是事業(yè)單位呢?因為21年購買的無形資產(chǎn),已經(jīng)計提累計折舊,是否無形資產(chǎn)攤銷額。
郭老師
04/09 15:13
你好,你做累計折舊,
上面寫的就是事業(yè)會計制度。做賬的。
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04/09 15:15
補計提攤銷無形資產(chǎn)的話,借:以前年度盈余 貸:累計攤銷。是否可以這樣子?
郭老師
04/09 15:17
你好,如果是跨年的,可以。補的是以前年度的可以。
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04/09 15:32
另外,老師我想問一下。我原來購入的固定資產(chǎn),因為還有尾款未付完,現(xiàn)在要求將該固定資產(chǎn)款項以預(yù)付款形式?,F(xiàn)要求入固資中。我這個賬務(wù)處理要怎么做?
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04/09 15:33
另外,老師我想問一下。我原來購入的固定資產(chǎn),因為還有尾款未付完,原來是先將該固定資產(chǎn)款項以預(yù)付款形式放著?,F(xiàn)要求入固定資產(chǎn)資中。我這個賬務(wù)處理要怎么好呢?
郭老師
04/09 15:34
好,那你當(dāng)時怎么掛賬?借固定資產(chǎn)貸、銀行存款、應(yīng)付賬款,應(yīng)該做這個。
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04/09 15:38
借:預(yù)付款 貸:財政撥款收入
郭老師
04/09 15:40
你好,當(dāng)時你固定資產(chǎn)怎么做的?
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04/09 15:44
我都沒入固定資產(chǎn),因為大項目。要三四年工期。我就想說放掛在預(yù)付款中。等今年還有100多萬尾款要付完,再入固資。最近審計的說不行。要先入固定資產(chǎn)。所以才想說這個要怎么處理。
郭老師
04/09 15:45
好,那先做在建工程。
郭老師
04/09 15:45
也就是現(xiàn)在沒有完工是這個意思吧?借在建工程貸預(yù)付賬款。
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