問題已解決
老師 請問公司購買商品公賬付款給對方公司,可是對方公司卻開不出發(fā)票 就用別家開票給我們 這樣可以嗎
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速問速答您好,這個當然不可以呀,這個發(fā)票是虛的,我們又沒買,風險大的,要三流合一的
04/05 13:57
84784999
04/05 14:03
我們是真實的購買貨物的 我們是小規(guī)模公司 那有什么辦法呢?在這問了其他老師 說讓對方公司給個3方協(xié)議就可以了 總覺得不對勁啊 現(xiàn)在他們又不在 不知道怎么辦了 希望老師給個具體的方法 這家公司也發(fā)來他們不能開出票的原因
84784999
04/05 14:04
老師 我之前的分錄是這樣做的 借預付賬款 AXX公司 貸 銀行存款 是這樣做嗎?
廖君老師
04/05 14:08
您好,三方協(xié)議是發(fā)票和開票是匹配的,付款是人家代付的。
我們可以晚些要發(fā)票,先暫估嘛,他們以后可以開的
借預付賬款 AXX公司 貸 銀行存款?
再借:原材料等? ?貸:應付賬款-暫估
84784999
04/05 14:29
哦哦 老師 您的 再借:原材料 貸:應付賬款-暫估 就是現(xiàn)在我還要做這個分錄 等發(fā)票來了再沖 是不是在每年的企業(yè)所得稅的匯算清繳前就必須收到發(fā)票?
廖君老師
04/05 14:30
您好,是的是的,這樣不影響我們結轉成本的
84784999
04/05 15:04
老師 這樣的話 資產(chǎn)負債表就有預付賬款 原材料-存貨 應付賬款有數(shù)據(jù)顯示 稅局看到會找麻煩的嗎?我不懂 怕的很 聽您這樣教我就放心了 還有就是我們購買的是伸縮屏風門門控啥的 原材料那需要注明2及科目嗎?
廖君老師
04/05 15:05
您好,原材料分大類為二級科目,不要分太細,不好做賬的。
預付賬款 原材料-存貨 應付賬款有數(shù)據(jù)顯示 這個很正常的呀,沒有風險的
84784999
04/05 15:13
老師 小規(guī)模公司匯算清繳是每年的5月之前 是不是今年的這些票就在明年的5月之前補齊就好 因為接下來的5月份需要申報的企業(yè)所得稅年份是2023年的哦
廖君老師
04/05 15:15
您好,是的哦,您總結得很好
84784999
04/05 15:21
謝謝老師 真的很感謝老師 這個問題從昨天到現(xiàn)在 擔心好久 有您的指點我才放心下來 后期發(fā)票回來有問題還找您咨詢 謝謝謝謝~
廖君老師
04/05 15:23
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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