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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們采購(gòu)了貨物,但是上游還沒有給我們發(fā)票,我們可以先去稅務(wù)局系統(tǒng)入庫(kù)了類目了,先開發(fā)票出去嗎?等于進(jìn)項(xiàng)還沒有開進(jìn)來,現(xiàn)在就要開銷項(xiàng)出去了,但是貨物已經(jīng)入庫(kù)了,只是對(duì)方?jīng)]有開進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來呢
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速問速答可以這么做的,可以先暫估。
04/02 12:23
84785000
04/02 12:23
老師,怎么暫估?。渴前l(fā)票上面暫估還是財(cái)務(wù)賬上暫估?那我先用合同以合同上面的產(chǎn)品名稱先把發(fā)票類目入庫(kù)了先?
郭老師
04/02 12:25
你好,借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估按照你的采購(gòu)價(jià)格。
84785000
04/02 16:12
老師,意思是我就是正常按照合同做入庫(kù),但是備注寫著暫估是嗎?那如果收到發(fā)票了需要怎么改?好像都正常入庫(kù)了呀?
郭老師
04/02 16:14
是的,對(duì)的。借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。
84785000
04/02 16:18
不是,老師,我現(xiàn)在備注寫著暫估,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款 那后面收到發(fā)票了,還要做什么嗎?
郭老師
04/02 16:19
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款哪一個(gè)不對(duì)嗎:
第一個(gè)是紅沖的。
第二是做發(fā)票的。
84785000
04/02 16:35
可是,老師,我暫估那筆都已經(jīng)對(duì)了呀?就是備注寫著暫估而已,金額分錄都是對(duì)的???還要紅沖了再重新做一筆一樣的嗎?因?yàn)槲覀兒贤呀?jīng)收到了,合同金額跟發(fā)票金額是一樣的,只是發(fā)票沒有收到而已
郭老師
04/02 16:41
你好對(duì)的
是這么做的
沒發(fā)票就是暫估
84785000
04/02 16:44
那老師,我是4月做的暫估的,本月可以收到發(fā)票,那我收到發(fā)票了,把備注改了就行咯?反正金額分類都已經(jīng)是對(duì)的了,可以吧?如果是跨季度了,是不是最好沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,稅務(wù)系統(tǒng)的分類編碼先不要根據(jù)合同增加開發(fā)票出去先,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)也不好開銷項(xiàng)出去是不是?如果是月初,月底能保證進(jìn)項(xiàng)能進(jìn)來就可以先開銷項(xiàng)出去是不是?
郭老師
04/02 16:46
是的,可以的,可以這么做。
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