問題已解決
請問老師暫估入庫的產(chǎn)品可以正常出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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速問速答您好,可以的,在年度匯繳前來發(fā)票就可以了
03/31 18:57
84785029
03/31 18:59
老師,如果來票開票產(chǎn)品明細(xì)和暫估不一致怎么辦,需要怎么沖暫估呢
廖君老師
03/31 19:01
您好,不一致這不是同一批產(chǎn)品吧,我們暫估是按實(shí)際到貨暫估的,開票過來不一樣,是哪里的問題呀
84785029
03/31 19:08
是這樣的,大部分時候是供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶那邊的,有時候他們開票過來的產(chǎn)品內(nèi)容會有些出入,按開票內(nèi)容來沖的話對已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的部分會有影響嗎
廖君老師
03/31 19:14
您好,我們也只能按開票的內(nèi)容來結(jié)轉(zhuǎn)成本了,因?yàn)榻痤~在發(fā)票上
84785029
03/31 19:15
那樣的話老師就是說,成本也要沖一下,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
廖君老師
03/31 19:18
您好,是的哦,收到發(fā)票我們就是沖回原來的分錄,按發(fā)票再做分錄
84785029
03/31 19:22
老師,如果開票隔月的話,也直接在當(dāng)月沖成本嗎?只影響當(dāng)期的數(shù)據(jù)就可以?
廖君老師
03/31 19:23
您好,是的,這個差異不大的,
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