問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)教一下,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售方把發(fā)票沖紅了,采購(gòu)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么記分錄?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/31 10:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售方把發(fā)票沖紅了,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)分錄,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)不要搞混了 是做之前購(gòu)進(jìn)的相同分錄(金額負(fù)數(shù)就是了)
2024 03/31 10:20
84784997
2024 03/31 10:22
增值稅申報(bào)時(shí)怎么填呢?
鄒老師
2024 03/31 10:23
你好,銷售方把發(fā)票沖紅了,你們申報(bào)的時(shí)候就按進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)填寫 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額就是按9萬(wàn)填寫?
84784997
2024 03/31 10:25
增值稅表里面不要體現(xiàn)沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
鄒老師
2024 03/31 10:26
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額就是按9萬(wàn)填寫? 這樣9萬(wàn)已經(jīng)體現(xiàn)了紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額(9萬(wàn)=10萬(wàn)—1萬(wàn))
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