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老師好!請(qǐng)教一下您。 抵前應(yīng)納稅大于0,加計(jì)抵減后不用繳稅,如何做分錄呢?

84784967| 提問時(shí)間:2024 03/30 12:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 當(dāng)?shù)智皯?yīng)納稅額大于0,但加計(jì)抵減后不用繳稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下:首先,確認(rèn)加計(jì)抵減額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額”,貸記“其他收益”。然后,實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額”
2024 03/30 12:10
84784967
2024 03/30 12:11
謝謝老師
易 老師
2024 03/30 12:11
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